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索引號: 000000000-2020-00074 發布機構: 政府辦公室
生成日期: 2020-04-14 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政公開
關鍵詞:

阿拉爾市人民政府駐北京聯絡處2020年度部門預算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿拉爾市人民政府駐北京聯絡處

2020年度部門預算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開日期:2020年45

 

 

 

 

 

目錄

第一部分 阿拉爾市人民政府駐北京聯絡處概況

一、主要職責

二、內設機構

第二部分 2020年度部門預算表(見附件)

一、2020年度部門收支預算總表

二、2020年度部門收入預算總表

三、2020年度部門支出預算總表

四、2020年度部門支出預算明細表

五、2020年度部門財政撥款收支預算總表

六、2020年度部門一般公共預算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預算基本支出情況表

八、2020年度部門預算“三公”經費和會議費支出預算表

九、2020年度部門政府性基金預算情況表

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

二、“三公”經費預算及會議費情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 阿拉爾市人民政府駐北京聯絡處概況

一、主要職責

本單位主要職:重點負責師市在北京的招商引資工作,逐步建立以北京為中心,輻射北方的招商引資工作;推介師市優勢資源、項目,承辦推介會;采取各種招商形式,拓展招商渠道,提高對外開放水平,建立和完善招商引資項目儲備庫,加強信息交流;負責對投資政策、環境、服務程序的咨詢和解答工作,及時掌握各種招商引資動態,負責收集、整理、分析投資信息,對有投資意向來師市投資的項目做好跟蹤服務工作;完成上級交辦的其它工作。

2、內設機構

根據兵發[2004]20號《關于成立農一師駐北京聯絡處的批復》及師市黨委編委發[2017]17號《關于調整第一師阿拉爾市駐北京聯絡處機構編制的通知》要求,我單位為事業單位編制,編制人數5名,其中領導職務2名,經費實行差額預算管理。

第二部分 2020年度部門預算表(見附件)

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

(一)收支總體情況

2020年預算收入61.54萬元,較上年增加0.85萬元,增長0.2%。其中:一般公共預算財政撥款48萬元,事業收入0萬元,其他收入13.54萬元,兵團專項補助0萬元。按照收支平衡的原則,2020年預算支出61.54萬元。

(二)部門支出預算編制情況

2020年部門支出預算61.54萬元,較上年增加14.39萬元,增加30.52%。其中:基本支出61.54萬元,項目支出0萬元。

1.基本支出61.54萬元,其中:工資福利支出27.63萬元,主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養老保險、職業年金等開支。商品和服務支出33.91萬元,主要用于辦公費、水電費、取暖費、差旅費、培訓費等正常運轉經費的開支。對個人和家庭補助支出0萬元。資本性支出0萬元。

基本支出較上年增加14.39萬元,增加30.52%,主要專用材料費增加

2.項目支出0萬元。

3、“三公”經費預算及會議費情況

(一)“三公經費”預算:2020年,安排因公出國(境)費用0萬元,其中財政撥款0萬元;公務接待費用安排5萬元,其中財政撥款5萬元;公務用車運行維護費安排16萬元,其中財政撥款16萬元;公務用車購置費用安排0萬元,其中財政撥款0萬元。以上合計安排“三公經費”21萬元,其中財政撥款21萬元。“三公經費”支出預算總額比2019年決算實際支出增1.31萬元,原因:由于考慮2020年計劃招商任務加大,需要開支公務招待費用增高。

(二)會議費預算:2020年,阿拉爾市人民政府駐北京聯絡處安排會議費0萬元,其中財政撥款0萬元,2019年未支出會議費。

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

4、國有資產占有使用情況

土地、房屋及構筑物1,081.66萬元,占固定資產的97.92%(其中,房屋1,081.66萬元,占固定資產的97.92%);通用設備20.17萬元,占1.83%(其中,車輛7.38萬元,占0.67%,單價50萬(含)以上(不含車輛)設備0萬元,占0.00%);專用設備0.05萬元,占0.00%(單價100萬(含)以上設備0萬元,占0.00%);文物和陳列品0萬元,占0.00%;圖書檔案0萬元,占0.00%;家具、用具、裝具及動植物2.75萬元,占0.25%。

 

第四部分 名詞解釋

 

、部門預算,指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要,由基層預算單位編制,逐級上報,經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。

二、“三公”經費,指用財政撥款安排的因公出國(境)費用,公務接待費用,公務用車運行維護及購置經費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護及購置經費反映單位公務用車車輛購置(含購置稅)及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

三、機關運行經費,指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。

 

附件:2020年部門預算表

 

202004141823211270.XLS


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